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包头市九原区人民检察院 2025年部门预算公开报告
时间:2025-02-05  作者:  新闻来源:  【字号: | |

第一部分 部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2025年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2025年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、财政拨款“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算总表

八、部门支出预算总表

九、项目采购预算表

十、项目支出绩效表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、项目支出表


第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)部门职能

包头市九原区人民检察院是国家的法律监督机关,依法履行法律监督职能,接受市人民检察院领导,对九原区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

(二)部门主要职责

1、执行国家法律法规,贯彻落实上级人民检察院、同级党委工作部署,制定检察工作目标,完成各项检察工作任务。

2、依法办理审查批准逮捕、决定逮捕案件,实施立案侦查监督、侦查活动监督。

3、依法办理审查起诉、提起公诉、抗诉案件,对人民法院刑事审判活动实行监督工作。

4、对刑罚执行和监管活动实行监督,维护刑罚执行和监管活动的公平公正,维护监管秩序稳定。

5、受理公民的报案、举报、控告和刑事申诉,依法处理举报线索,办理刑事申诉、国家赔偿、司法救助案件。

6、对人民法院民事诉讼和行政诉讼实行法律监督。

7、开展公益诉讼检察工作,督促行政机关依法履行监督管理职责,支持适格主体依法行使公益诉权,维护国家利益和社会公共利益

8、开展未成年人检察工作。

9、负责我院检察队伍建设和思想政治工作,对检察人员进行教育培训,负责检察机关党的思想、组织、作风建设。

10、规划落实检察机关财务装备工作,开展检察机关信息化建设、检察技术工作。

11、负责其他应当区级人民检察院承办的事项。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,包头市九原区人民检察院部门预算包括:包头市九原区人民检察院本级预算。

(一)包头市九原区人民检察院部门机构及人员基本情况

我单位内设机构6个,分别为政治部、办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、法警大队。

我院共有行政政法编制数为44人。实有行政政法在职人员43人,院聘人员21人(含18名书记员),共计64人。

(二)包头市九原区人民检察院单位设置

纳入2025年部门预算编制范围的二级预算单位情况:我部门无二级预算单位。

单位情况表

序号

单位名称

单位性质


包头市九原区人民检察院本级

财政拨款的行政单位

第二部分 2025年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算1707.36万元,比2024年预算增加90.44万元,上升5.3%,增加主要是由于2025年比2024结转资金多,因此下达预算资金总体较上年有所增加

支出预算1707.36万元,比2022年预增加90.44万元,上升5.3%,增加主要是由于2025年比2024结转资金多,因此下达预算资金总体较上年有所增加

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入1707.36万元,其中:一般公共预算拨款收入1585.74万元,占比92.88%;政府性基金预算拨款收入 0 万元,占比 0%;事业收入 0 万元,占比 0%;事业单位经营收入0 万元,占比0 %;,其他收入0 万元,占比 0 %;上年结转121.62万元,占比7.12%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比 0 %。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出1707.36万元,其中:基本支出1196.74万元,占比 70.09%;项目支出510.62万元,占比 29.91%;事业单位经营支出 0 万元,占比 0 %。

主要用于“机构运转、检察业务等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1707.36万元,包括:一般公共预算财政拨款1585.74万元,政府性基金预算财政拨款 0 万元,上年结转121.62万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.公共安全支出1480.63万元,比上年预算数增加89.47万元。主要用于保障机构正常运转,开展检察业务所发生的基本支出和项目支出。

2、社会保障和就业支出101.12万元,比上年预算数减少1.56万元。主要用于在职人员的机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费支出。 

3、卫生健康支出50.74万元,比上年预算数增加0.91万元。主要用于在职人员的基本医疗保险及公务员医疗补助缴费。

4、住房保障支出74.87万元,比上年预算数增加1.62万元,主要用于按照政策规定给在职人员缴纳公积金单位部分。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

无政府性基金财政拨款

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算41.07万元,与上年度相比增加13.07万元。其中:

1、因公出国(境)费用 0 万元,比上年预算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。

2、公务接待费 0万元,比上年预算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。

3、公务用车购置及运行维护费41.07万元,与上年预算数相比增加13.07万元。公务用车运行维护费28 万元,与上年预算数相比无变化。本年预算比上年执行数增加18.47万元,增加主要原因是去年报废了一辆公车,公务用车维护费减少公务用车购置费为13.07万元,与上年预算数增加13.07万元。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2025年,我院机关运行经费财政拨款预算211.49万元,比上年增加92.11万元,上升43.55%主要原因是本年一般设备购置预算增加,因此公共经费增加

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额105.9万元,其中:政府采购货物预算105.9万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2024年末,有车辆10 辆,其中:机要应急车辆 2 辆, 一般执法执勤用车8辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

四、项目支出情况说明

(一)项目支出情况

2025年,我院项目支出拨款预算公开共计510.62万元,其中业务装备经费118.18万元,办案(业务)经费284.05万元,上年结转108.39万元。

(二)项目支出绩效目标情况

2025年,填报绩效目标的预算项目17个,公开绩效目标17个,公开项目占全部预算项目的100%。0项未公开

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人: 郭泽彤 联系电话:7150473

第六部分 部门预算公开表

详见附表:部门预算公开12张表,项目支出绩效表1张表(绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后)。


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